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PROJET PROPREMENT DIT
United Nations Fonds des Nations Unies
Population Fund pour la Population
REPUBLIQUE DU BURUNDI
5ème PROGRAMME DE COOPERATION
BURUNDI/FNUAP 2003-2004
SOUS-PROGRAMME STRATEGIES EN MATIERE DE POPULATION ET
DEVELOPPEMENT -SPD-
PROJET " APPUI A LA PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS
DE POPULATION DANS
LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT "
Pays : BURUNDI
Sous-Programme : Population et Développement
Numéro et titre du projet : BDI/03/P06 " Appui
à la prise en compte des questions de population
dans les programmes de développement".
Titre abrégé : Appui aux Programmes de Population
Catégorie du plan de travail :
Date de démarrage du projet : 1er janvier 2003
Durée du projet : 2 ans
Agence d'Exécution : Ministère de la Panification
du Développement et de la Reconstruction
Agence d'Application : Ministère de la Planification
du Développement et de la
Reconstruction
Contribution FNUAP : 300 395 US $
Contribution du Gouvernement : 15 346 000frs
Signatures :
ABREVIATIONS
CCC : Communication pour le Changement de Comportement
CIEP : Communication, Information, Education en matière
de Population
CIPD : Conférence Internationale sur la Population
et le Développement
CST : Country Support Team
ESDSR : Enquête Socio-Démographique et de
Santé de la Reproduction
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population
GTIP : Groupe de Travail Intersectoriel en matière
de Population
ISTEEBU : Institut des Statistiques et d'Etudes Economiques
du Burundi
MPDR : Ministère de la Planification du Développement
et de la Reconstruction
ONG : Organisation non -Gouvernementale
PNP : Politique Nationale de Population
PNSR : Programme National de Santé de la Reproduction
TDR : Termes de Référence
VIH : Virus d'Immuno-Déficience Humaine
SIDA : Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise
I. Liens entre le sous-programme et le projet
Dans le cadre du 5ème programme d'assistance de
l'UNFPA au Burundi, le Sous-programme Stratégies
en matière de population et développement
entend contribuer à une meilleure intégration
des questions de Population, y compris les aspects de
genre dans les programmes de développement sectoriels.
Cet objet s'inscrit dans le plan d'action de la CIPD qui
insiste sur la nécessité de la prise en
compte des questions de population dans les plans et programmes
de développement. Cet objet s'inspire également
des grandes orientations de la Déclaration de Politique
Nationale de Population en instance d'adoption, qui met
la priorité sur l'amélioration du processus
de planification économique et sociale. L' amélioration
du processus de planification, à travers une meilleure
prise en compte des questions de population dans la formulation,
l'exécution, le suivi et l'évaluation de
tous les programmes de développement est également
un des axes prioritaires du Ministère de la Planification
du Développement et de la Reconstruction .
En vue d'atteindre cet objet, le sous-programme Stratégies
en Population et Développement a été
conçu sous forme d'un projet inclusif " Appui
à la prise en compte des questions de population
dans les programmes de développement ". Sur
la période 2003-2004, ce projet se propose de réaliser
les deux produits suivants :
Le premier produit sera le renforcement des capacités
techniques et institutionnelles à travers : i)
le développement des outils et mécanismes
de coordination et d'exécution de la Politique
Nationale de Population; (ii) l'analyse en vue de leur
prise en compte, des questions de population et de genre
dans les politiques sectorielles; iii) l'organisation
des ateliers de formation des cadres planificateurs et
des producteurs des données statistiques.
Le renforcement des capacités devrait passer par
la mise en place des mécanismes et structures de
mise en uvre de la Politique Nationale de Population.
Après l'adoption de cette politique, il est prévu
un certain nombre d'organes et de structures devant permettre
d'assurer sa mise en uvre. Cette mise en uvre
implique plusieurs ministères sectoriels, d'où
la nécessité de mécanismes de coordination
en vue d'une meilleure prise en compte des questions de
population et de genre.
Par ailleurs, l'exigence d'exécution nationale,
s'accompagne d'une formation des responsables des structures
centrales, sectorielles et intermédiaires de planification
aux techniques d'intégration des questions de population
et de genre dans les plans et programmes de développement
.
Le renforcement du Groupe de Travail Intersectoriel en
matière de Population (GTIP) en tant que structure
mandatée pour s'occuper des questions de population
aura une place de choix. Cependant, étant donné
la nécessité de placer les questions de
population à un plus haut niveau de concertation,
un effort sera poursuivi en vue de créer au sein
du Ministère de la Planification du Développement
et de la Reconstruction , une structure administrative
permanente chargée de la mise en uvre de
la Politique Nationale de Population et de veiller à
la prise en compte effective des questions de population
dans le processus de planification. Une fois la structure
mise en place, les missions du GTIP pourraient être
progressivement récupérées par cette
structure.
Le renforcement technique et institutionnel concernera
aussi bien les capacités des cadres impliqués
dans la planification que la fourniture des matériels
et équipements nécessaires au suivi des
programmes de population et de développement.
La mise en oeuvre de la politique nationale de population
prévoit en outre l 'élaboration des plans
et programmes sectoriels de mise en uvre. Quant
à elles, les formations envisagées permettront
de doter les cadres planificateurs des compétences
supplémentaires en matière d'intégration
des questions de population dans la planification et le
suivi-évaluation.
Le deuxième produit est de rendre disponibles
et accessibles les données et informations issues
de l'ESDSR désagrégées selon le genre.
Une enquête socio-démographique et de santé
de la reproduction est en train d'être réalisée.
La première activité consistera dans l'actualisation
des projections démographiques à partir
des résultats de cette enquête. En outre
le plan d'analyse de cette enquête ne prévoit
que la production des résultats plus ou moins globaux.
Cependant, les différents intervenants, notamment
les ministères sectoriels et les ONGs auront besoin
de données spécifiques aux groupes vulnérables
parmi les populations déplacées, pour lesquels
un complément d'informations sera nécessaire
pour des interventions plus ciblées. L'intervention
en faveur de ces groupes constitue une priorité
de la période de transition et du cadre stratégique
intérimaire de croissance économique et
de lutte contre la pauvreté (CSLP-I).
En conséquence, une série d'activités
sont prévues pour rendre disponible et accessible
un ensemble actualisé de données de population
désagrégées selon le genre. Il s'agit
de deux études, l'une sur les populations vulnérables
des camps des déplacés et les violences
faites aux femmes et l'autre sur l'impact démo-socio-économique
du VIH/SIDA. Les deux études préconisées
permettront aux intervenants intéressés
de disposer des données actualisées sur
lesquelles ils pourront se baser pour planifier leurs
interventions.
Deux autres études seront conduites l'une en début
de programme et l'autre à la fin, pour fournir
les indicateurs de suivi-évaluation de ce programme.
Dans la même optique, les données de l'ESDSR
seront intégrées dans la base de données
multisectorielle du projet pour le développement
des indicateurs de suivi et évaluation des programmes
de développement . La base des données servira
en outre au suivi des indicateurs des objectifs de développement
de l'ONU pour le millénaire.
En effet, une base de données multisectorielle
étant déjà installée sous
REDATAM, il importe d'en assurer l'alimentation régulière
et l'extension par la création de nouvelles branches
au fur et à mesure du déroulement des opérations
de collecte. Une telle intégration est essentielle
à l'existence d'un réseau d'échange
d'informations et de données statistiques. L'exploitation
des données collectées permettra aussi d'établir
un rapport national sur la réalisation des objectifs
de développement du millénaire.
Dans la mesure où le Vè programme ne prévoit
pas de sous-programme spécifique au Plaidoyer /
IEC ni au genre, les questions relatives à ces
deux volets sont traitées de manière transversales
dans les différents produits.
II. Responsabilités d'exécution et de mise
en uvre
II. 1 Agences d'Exécution
Le présent projet s'inscrit dans la logique de
l'exécution nationale et sera exécuté
par le Ministère de la Planification du Développement
et de la Reconstruction qui a en charge la Planification
des Ressources Humaines et de la Population.
II.2. Agence d'application
Le même ministère servira en outre d'agence
d'application. En effet, c'est au sein de ce ministère
qu'est logée la Direction de la planification ayant
en charge le processus de planification et donc la prise
en compte des questions de population et de genre , celui
de la Programmation chargé du suivi des politiques
sectorielles, ainsi que l'Institut des Statistiques et
des Etudes économiques chargé de la collecte
et de la diffusion des données socio-économique.
Il est donc essentiel que le projet travaille en étroite
collaboration avec ces différentes structures.
Le Ministère de la Planification du Développement
et de la Reconstruction affectera à ce projet un
Directeur National devant assurer la gestion quotidienne
en matière administrative et financière
du projet. Le Directeur National rendra compte de sa gestion
au Ministre de tutelle et à l'UNFPA.
Le MPDR dotera également le projet d'au moins
deux cadres, un économiste planificateur et un
spécialiste des questions de population et développement.
Toutes les activités prévues au titre de
ce projet seront exécutées par ces cadres
sous la supervision du Directeur National et avec l'appui
technique d'un administrateur national du projet.
La collaboration avec les projets partenaires du sous-programme
SR, l'ISTEEBU , le Département de la population
et le Réseau des parlementaires sur les questions
de Population et Développement sera poursuivie.
Le GTIP contribuera significativement aux différentes
activités prévues dans le cadre de ce projet.
Pour les activités de recherche et /ou de formation,
on utilisera si possible des chercheurs et formateurs
nationaux , mais il sera aussi fait recours à des
conseillers du CST ou à des consultants internationaux.
III. Activités du projet
Les activités prévues au titre de ce projet
s'articulent autour de trois volets principaux, à
savoir :
-L'appui à la mise en uvre de la Politique
Nationale de Population ;
- Les études et recherches ;
- L'intégration des données de l'ESDSR dans
la base des données socio-démographiques
désagrégées du MPDR :
L'appui à la mise en uvre de la politique
nationale de population se fera à travers : (i)
l'élaboration d'un plan de mise en uvre de
la PNP ; (ii) la mise en place des mécanismes et
des structures de coordination des activités de
population; (iii) le renforcement des capacités
par des activités de formation et (iv) la fourniture
d'équipements informatiques .
Au démarrage du projet, une dizaine de consultants
nationaux seront sollicités pour élaborer
des plans sectoriels de mise en uvre de la PNP dans
les domaines prioritaires retenus par le document de Politique
Nationale de Population, à savoir : population
et croissance économique, la sécurité
alimentaire, l'éducation , l'encadrement de la
jeunesse, les personnes vulnérables, la santé
publique y compris la santé de la reproduction,
l'environnement, l'urbanisation et l'aménagement
du territoire, les disparités de genre. Les rapports
de ces consultants seront discutés dans le cadre
des ateliers de validation regroupant des spécialistes
des différents domaines et serviront de base pour
l'élaboration du plan global de mise en uvre
qui lui-même fera l'objet d'un débat national.
Au chapitre des formations, il est prévu : (i)
une formation à l'harmonisation des méthodologies
de collecte et de traitement des données statistiques
; (ii) une formation en intégration des questions
de population dans les plans et programmes de développement
; (iii) une formation en suivi et évaluation des
programmes de population et (iv) une formation à
la gestion et à l'exploitation des bases de données.
La formation en harmonisation des méthodologies
de collecte et de traitement des données fera l'objet
d'un contrat de sous-traitance avec l'ISTEEBU. Elle s'adressera
à une quarantaine de personnes relevant des services
producteurs et utilisateurs des données statistiques.
L'ISTEEBU organisera en outre un séminaire-atelier
sur les avantages et les implications d'une loi statistique.
L'ISTEEBU se chargera également de l'élaboration
et de la diffusion d'un document méthodologique
de collecte et d'analyse des données statistiques.
Un CD-ROM contenant ces informations devra être
produit.
Les formations en outils et techniques d'intégration
des questions de population dans les plans et programmes
de développement et en suivi et évaluation
s'adresseront à des cadres planificateurs du Ministère
de la Planification du Développement et de la Reconstruction,
mais également des ministères sectoriels.
Pour chacun des deux types de formation, on empruntera
une démarche double : dans un premier temps, la
formation s'adressera à 20 cadres planificateurs
au niveau central. Dans un deuxième temps, la formation
s'adressera à une cinquantaine de cadres planificateurs
de niveau intermédiaire oeuvrant notamment dans
les Directions provinciales de l'Education, de l'Agriculture
et de l'élevage, de la Planification du développement
et dans certaines ONGs. Chacune des formations intermédiaires
concernera deux groupes de 25 personnes chacun. Ces formations
bénéficieront, dans la mesure du possible,
à autant de femmes que d'hommes.
La formation à la gestion et à l'exploitation
des bases de données s'adressera à 12 cadres
choisis au ministère de la Planification du Développement
et de la Reconstruction , à l'ISTEEBU et dans les
autres structures productrices et utilisatrices des données
des différents ministères. L'effectif est
limité pour des raisons de communication pédagogique,
mais également en raison des exigences en équipement
informatique. La formation portera sur deux logiciels
parmi les plus en vue.
- Les études et recherches :
Au chapitre des recherches, il sera procédé,
aussitôt les données de l'ESDSR seront disponibles,
à une actualisation des projections démographiques
du Burundi à partir de ces données.
La deuxième activité consistera à
produire , en début et en fin de programme, deux
rapports sur les indicateurs de suivi-évaluation
du Vè programme. Ces études sont conçues
pour disponibiliser les indicateurs de performance et
d'impact. Le premier rapport, prévu début
2003, se basera sur les données de l'ESDSR et des
autres sources.
Le deuxième, prévu à la fin de
l'année 2004, nécessitera une enquête
légère sur les principaux indicateurs de
progrès dans le secteur géographique couvert
par le sous-programme SR. Compte tenu du caractère
multisectoriel des données à récolter,
la réalisation de cette enquête nécessitera
le concours de tous les projets partenaires du Vè
programme.
La quatrième étude portera sur une "
Evaluation de la prise en compte des questions de population
et de l'approche genre dans les politiques sectorielles".
Cette analyse nécessitera le concours de trois
consultants : un spécialiste des questions de population
et développement, un spécialiste en genre
et un juriste . Ils devront travailler chacun pendant
un mois. Les rapports de ces consultants devront être
discutés dans le cadre d'un atelier de validation.
Deux ateliers thématiques de diffusion des rapports
réunissant chacun une quarantaine de participants
seront organisés. Enfin, un rapport synthétique
sera réalisé à des fins de diffusion,
et cette activité sera complétée
par une campagne de médiatisation du contenu de
ce rapport.
La cinquième étude portera sur " les
conditions de vie des groupes vulnérables parmi
les populations déplacées " à
partir des données de l'ESDSR 2002 . La production
de ce rapport incombe au personnel du projet. Dès
que le rapport sera disponible, un atelier de restitution
et d'enrichissement sera organisé, de même
qu'une brochure reprenant les principales conclusions
de l'étude sera disponibilisée.
Cet atelier regroupera une cinquantaine de participants
choisis parmi les membres du Réseau des Parlementaires
pour les questions de Population et Développement,
les représentants des principaux ministères
concernés par les questions de genre comme ceux
de la Promotion de la femme, de l'Education, de la Justice,
etc, les représentants des associations et ONGs
féminines , des ligues des droits de la personne
humaine, etc. Il faudra par la suite organiser une campagne
de diffusion médiatique des principales conclusions
de cette étude.
La sixième étude, qui sera confiée
à des consultants choisis dans les institutions
scientifiques de la place, portera sur l' " Evaluation
de l'impact démo-socio-économique du VIH/SIDA
". Etant donné que cette étude nécessite
beaucoup de moyens, l'UNFPA jouera un rôle essentiel
dans la mobilisation des fonds auprès des différents
partenaires. Le rapport des consultants devra être
discuté dans le cadre d'un atelier de restitution
et d'enrichissement. Les conclusions contenues dans le
rapport définitif seront reprises dans une brochure
résumée pour diffusion ; parallèlement,
une campagne médiatique sera organisée pour
diffuser les principales conclusions de cette étude.
L'intégration des données de l'ESDSR dans
la base des données socio-démographiques
désagrégées du MPDR: Pour élargir
l'accès et l'utilisation des données de
l'ESDSR à un public plus diversifié, il
est prévu de les intégrer dans la base des
données existante au MPDR. Cette activité
comprend en outre : (i) une formation de 12 personnes
à l'utilisation et l'exploitation de cette base
; (ii) un atelier de présentation de la base de
données aux utilisateurs ; (iii) ainsi qu' un stockage
électronique sur CD des données de cette
base. L'organisation de cette activité nécessitera
de recourir aux services d'un conseiller du CST.
IV. Coordination, suivi -évaluation
Le suivi et l'évaluation seront conjointement
assurés par l'UNFPA et le ministère de la
Planification du Développement et de la Reconstruction,
à travers les réunions de coordination,
les rapports trimestriels et la revue annuelle qui servira
en même temps de revue à mi-parcours. Le
suivi et l'évaluation des activités du projet
apparaîtront dans les rapports réguliers
que le Directeur national soumettra au Ministère
de tutelle et à l'UNFPA. Les différentes
directives de suivi et d'évaluation de l'UNFPA
: Plan de Travail, Revues annuelles et à mi-parcours
figureront dans le Plan de Gestion du Programme , ainsi
que dans le Plan de travail. Le DN est chargé de
la préparation des documents de base devant servir
aux réunions de revue annuelle, à la réunion
de revue à mi-parcours et à la réunion
finale du sous-programme .
V. Description et justification de la contribution de
l'UNFPA
L'UNFPA s'engage à fournir une assistance financière
à ce projet en vertu du présent accord et
du plan de travail préconisé dans ce document
de projet. La contribution de l'UNFPA sera nécessaire
pour le financement de toutes les activités du
projet. Cette contribution couvrira les rubriques suivantes
:
- La prise en charge des salaires de l'administrateur
national, du gestionnaire du projet, du secrétaire
et du chauffeur et des missions des conseillers du CST
et consultants éventuels ;
-Le financement des différentes formations programmées
;
-La production et la diffusion des différents rapports
d'études prévues ;
-La fourniture et l'entretien d'équipements divers
;
- Ainsi qu'une partie des frais de télécommunication.
VI. Apport du Gouvernement
Le présent projet étant élaboré
à la demande du gouvernement, celui-ci veillera
à tout mettre en uvre pour faciliter son
exécution. La contribution du gouvernement comprend
d'une part, les salaires des cadres et agents affectés
au projet et d'autre part, les matériels y compris
les frais de location des locaux, les consommations d'eau
et d'électricité, ainsi qu'une partie des
frais de télécommunication.
Annexe II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE LA CONTRIBUTION
DE l'UNFPA
Elément 10. PERSONNEL
15. FRAIS DE VOYAGE ET MISSIONS
15.01 Frais de mission Personnel du projet
Lors de la formation au niveau provincial en suivi et
évaluation
Per diem de deux NPPP : 18 500 frs*2 pers. * 10 jrs *2
sessions = 740 000 frs
Per diem pour 4 cadres : 17 400 frs * 4 pers. * 10 jrs
*2 sessions= 1 392 000 frs
Per diem chauffeur : 10 500 frs * 10 jrs * 2 sessions
= 210 000 frs
Sous-total = 2 342 000frs
Lors des ateliers de vulgarisation du contenu de la PNP
Perdiem de deux NPPP : 18 500 frs * 2 pers. *3 nuités
* 3 sessions = 333 000 frs
Pediem de 4 cadres : 17 400 frs * 4 pers. * 3 nuités
* 3 sessions = 626 400 frs
Perdiem chauffeur : 10 500 frs * 3 nuités * 3 sessions
=94 500 frs
Sous-total = 1 053 900 frs
Lors des ateliers de vulgarisation du contenu du plan
de mise en oeuvre
Perdiem de deux NPPP : 18500 frs * 2 pers. * 3 nuités
* 3 ateliers = 333 000 frs
Pediem de 4 cadres : 17 400 frs * 4 pers. * 3 nuités
* 3 ateliers = 626 400 frs
Perdiem chauffeur : 10 500 frs * 3 nuités * 3 ateliers
= 94 500 frs
Sous-total =1 053 900 frs
Total pour cette ligne :4 449 800 frs
15.03 Missions CST
-Une mission pour la formation de 20 cadres planificateurs
en intégration des questions de population dans
les plans et programmes de développement : 3 500$
-Une mission pour la formation de 20 cadres planificateurs
en suivi et évaluation : 3 500$
-Une mission pour l'intégration des données
de l'ESDRSR la base des données du MPDR : 3 500$
-Deux missions pour la formation de 12 cadres à
deux logiciels de gestion des bases de données
:
7 000$
-Une mission d'appui à l'élaboration du
plan de mise en uvre de la PNP : 3 500$
Sous-total : 21 000$.
16. PERSONNEL LOCAL
16.00 Consultants nationaux
Deux consultants pour l' " Evaluation de l'impact
démo-socio-économique du VIH :SIDA "
à raison de 1 8300 000 frs bu chacun, soit 3 600
000 frs
Trois consultants pour l'évaluation de la prise
en compte des questions de population et de genre dans
les politiques sectorielles à raison de 1 500 000
frs bu chacun, soit 4 500 000frs bu.
Per diem pour 1 personne -ressource lors de la formation
en suivi et évaluation =
75 000 frs/jr * 10 jrs * 2 sessions= 1 500 000 frs bu
Huit consultants nationaux pour l'élaboration
du plan de mise en oeuvre de la PNP à raison de
2 000 000frs bu chacun, soit 2 000 000 frs chacun *8pers
= 16 000 000frs bu.
Sous-total : 25 600 000 frs bu.
16.01. Un administrateur National du projet
En se référant à la grille des salaires
du NOB/1 du PNUD, le salaire mensuel au recrutement est
de 1 512 973 frs bu. Cette base amènerait à
faire les provisions suivantes :
2003 : 1 512 973 frs bu *12 mois = 18 155 676 frs bu
2004 : 1 512 973 frs bu x 12 mois = 18 155 676 frs bu
S/total : 36 311 352 frs bu
16-51. Personnel administratif
2003 2004 Total
Gestionnaire 2 740 830 2823055 5 563 885frs
Secrétaire 1797 020 1 850 931 3 647 951frs
Chauffeur 896 347 1 165 511 2 061 858frs
S/Total 5 434 197 5 839 497 11 273 694frs
24. RECHERCHE ET ETUDES
24-01. Production et diffusion d'un rapport sur les indicateurs
de suivi-évaluation en début de programme
: 650 000frs
24-02. Deuxième rapport sur les indicateurs de
suivi-évaluation du Vè programme
Une provision de 59 750 000 frs est prévue pour
couvrir les activités suivantes :
" Elaboration du questionnaire et des documents
d'usage, notamment le manuel de l'enquêteur ;
" Impression du questionnaire ;
" Recrutement et formation des enquêteurs ;
" Mise en place de la logistique de terrain ;
" Réalisation de la récolte des données
;
" Saisie des données de l'enquête ;
" Traitement et exploitation des données de
l'enquête ;
" Rédaction et multiplication du rapport définitif
;
" Organisation d'un atelier de diffusion de ce rapport.
Sous-total : 60 400 000 frs
24.03. Evaluation de la prise en compte des questions
de population et de l'approche genre dans les plans et
programmes de développement
En plus des honoraires des consultants, les activités
suivantes devront être financées :
-Atelier de validation du rapport :
Multiplication des documents : 3 500 frs /dct *60 dct.=
210 000 frs
Location salle : 100 000 frs
Frais de déplacement des participants : 5 000 frs
* 50 pers.= 250 000frs
Pause-café : 1 000 frs * 60 pers. = 60 000 frs
Carburant : 730 frs * 40l = 29 200frs
Divers = 50 000 frs
Sous-total = 858 400 frs
-Atelier de diffusion du rapport :
Multiplication des documents : 3500 frs * 80 pers.= 280
000frs
Location salle : 100 000 frs
Banderolles : 120 000 frs
Frais de déplacement des participants :5 000 frs
* 50 pers= 250 000 frs
Café : 1000 frs * 60 pers. = 60 000frs
Carburant : 29 200frs
Divers : 50 000 frs
Sous-total = 889 200 frs
Production et diffusion du rapport synthétique
: 300 000 frs.
Total pour cette activité = 2 147 400 frs
24.04. Etude sur les conditions de vie des groupes vulnérables
parmi les populations déplacées.
-Atelier de validation :
Multiplication des documents : 3500 frs /dct *60 dct =
210 000 frs
Location salle : 100 000 frs
Frais de déplacement des participants :5 000 frs
* 50 pers.= 250 000 frs
Café : 2 000 frs *60 pers. = 120 000 frs
Carburant : 730 frs * 40 l = 29 200frs
Divers : 50 000 frs
Sous-total = 759 200frs
-Tirage du rapport définitif pour diffusion :
650 000 frs
-Atelier de diffusion du rapport :
Location salle :120 000 frs
Banderolles : 120 000 frs
Frais de déplacement des participants :5 000 frs
* 70 pers = 350 000 frs
Café : 2000 frs * 80 pers. = 160 000frs
Carburant : 730 frs * 40l = 29 200frs
Divers : 50 000 frs
Sous-total= 829 200frs
Total pour l'activité : 2 238 400frs
24.05. L'étude de l'impact démo-socio-économique
du VIH/SIDA : 1 377 200 frs
24.06. Intégration des données de l'ESDSR
dans la base des données désagrégées
du projet:
Formation à l'utilisation de la base :
Matériel : 60 000frs
Production d'un CD : 1 000 000frs
Pause-café :1 000 frs * 15 pers. * 10 jrs = 150
000 frs
Carburant= 730 frs * 80 l = 58 400 frs
Divers : 50 000 frs
Sous-total : 1 318 400 frs
Atelier de présentation de la base
Location salle : 100 000 frs
Frais de déplacement des participants : 5 000 frs
*50pers. = 250 000 frs
Multiplication des documents : 50 000 frs
Pause-café : 1 000 frs * 50 pers. =50 000 frs
Divers : 50 000 frs
Sous-total : 500 000 frs
Total pour cette activité : 1 818 000 frs
26-98. Abonnement et achat de la documentation
Durant cette phase d'assistance, le projet compte s'abonner
à certaines revues , notamment les revues Politique
de Population et Population. Le projet s'achètera
également quelques livres de parution récente
dans les domaine des sciences de la population et du développement.
Pour cette ligne, une provision annuelle de 1 500 $ est
faite, soit au total 3 000 $ pour toute la durée
du projet.
TOTAL ELEMENT : 73 867 500 frs
30. FORMATION
32. Séminaires et ateliers de formation
32. 01. Formation en trois temps des cadres planificateurs
en outils et techniques d'intégration des questions
de population dans les plans et programmes de développement
Formation de 20 cadres au niveau central
Déplacement des participants : 5 000 frs * 20 pers.
* 10jrs = 1 000 000frs
Multiplication document de formation : 52 500frs
Production d'un CD : 1 000 000frs
Matériel : 100 000frs
Café : 1 000frs * 20 pers. *10jrs =200 000frs
Divers : 100 000frs
Sous-total= 2 452 000frs
Formation en deux temps, de 50 cadres de niveau intermédiaire
Transport aller-retour des participants de l'intérieur:
10 000frs*21 pers*2 sessions= 420 000frs
Multiplication des documents : 150 000frs
Perdiem à Bujumbura : 17 400 frs*21pers. *10 jours
*2 sessions = 7 308 000 frs
Frais de déplacement pour les résidents
en Mairie : 5 000 frs *4pers. *10jrs *2 sessions=400 000frs
Matériel : 200 000frs
Café : 1 000frs /pers/jr. *25 pers. *10 jrs *2
sessions = 500 000 frs
Divers : 100 000frs
Sous-total : 9 078 000 frs
Total, pour l'activité : 11 530 000 frs
32. 02. Formation en trois temps, des cadres planificateurs
en suivi-évaluation des programmes de population
Formation de 20 cadres au niveau central :
Location salle 50 000 frs/jr *10jrs= 500 000frs
Déplacement des participants : 5 000 frs/jr *10jrs
*20 pers. = 1000 000 frs
Multiplication des documents de formation : 90 000 frs
Pause-café : 1000 frs * 25 pers. *10 jrs =250 000
frs
Carburant : 730 frs * 80 l =58 400 frs
Divers : 100 000 frs
Sous-total : 1 998 400 frs
Formation en deux temps, de 50 cadres de niveau intermédiaire
:
Location salle 50 000 frs/jr * 10jrs* 2 sessions= 1 000
000frs
DSA des participants de l'intérieur : 17 400 frs
* 21 pers. * 11 nuités *2 sessions = 8 038 800
frs
Déplacement des participants de Bujumbura : 5 000frs/jr
* 4 pers. *10jrs * 2 sessions = 400 000frs
Multiplication des documents de formation : 180 000 frs
Matériel : 2 000 frs * 50 pers. = 100 000 frs
Pause-café :1000 frs *50pers. *10jrs= 500 000 frs
Carburant : 730 frs * 120 l= 87 600 frs
Divers : 100 000 frs
Sous-total : 9 406 400 frs
Sous- total pour cette activité : 11 654 800 frs
32. 03. Formation de 12 cadres à deux logiciels
de gestion et à d'exploitation des bases de données
Coût de la formation par logiciel
-Matériel : 5 000frs *12 = 60 000frs
-Café : 1 000frs *12 * 10 jrs = 120 000frs
-Déplacement : 5 000frs * 12 * 10 jrs = 600 000frs
-Divers : 50 000frs
Sous-total : 830 000frs ,
Total pour deux logiciels : 1 660 000frs
32. 04. Ateliers de vulgarisation du contenu de la PNP
A l'intérieur, trois ateliers de 2 jours chacun
selon le même modèle de groupement des provinces
que lors des séminaires-ateliers provinciaux organisés
en 2000
-Transport aller-retour des participants : 5000 frs *50
participants *3 ateliers = 750 000frs
-Multiplication des documents : 2 000 frs * 60 pers. *
3 ateliers = 360 000frs
-DSA ( perdiem et hébergement) : 17 400frs *50
participants * 3 nuités* 3 sessions = 7 830 000frs
-Location salle : 60 000 frs *2 jrs * 3 sessions = 360
000frs
-Carburant : 730 frs * 120l * 3 ateliers = 262 800frs
-Divers : 200 000frs
Sous-total : 9 762 800frs
A Bujumbura
-Transport aller-retour des participants : 5 000 frs
* 50 participants = 250 000frs
- Multiplication des documents : 2 000 frs * 65pers. =
130 000frs
-DSA ( perdiem et hébergement) : 17 400frs *50
participants * 3 nuités = 2 610 000frs
- Location salle : 75 000 frs * 2 jrs = 150 000frs
- Divers : 65 000 frs
Sous-total : 3 205 000frs
Total pour la rubrique : 12 967 800frs
32.05. Ateliers de discussion des plans sectoriels de
mise en uvre de la PNP
A raison d'un atelier par secteur prioritaire retenu
et avec les groupements thématiques possibles,
on prévoit d'organiser huit ateliers thématiques
regroupant chacun pendant deux jours une dizaine de spécialistes
du domaine concerné.
Location salle : 30 000 frs/jr *2jrs *8 ateliers = 480
000frs
Perdiem participants : 20 000frs/jr * 10 spécialistes
/thème *2 jrs *8thèmes = 3 200 000frs
Multiplication des documents : 350 000frs
Pause-café : 1 000 frs * 10 pers. *2jrs *8 sessions
= 160 000frs
Divers : 100 000frs
Total pour la rubrique : 4 290 000frs
32. 06 Débat national sur le plan de mise en uvre
Location salle : 120 000frs * 3 jrs = 360 000frs
DSA participants de Bujumbura : 10 000frs * 50 * 3 jrs
= 1 500 000frs
Perdiem participants de l'intérieur : 17 400 frs
* 30 pers. * 4 nuités = 2 088 000frs
Personnes-ressources : 75 000frs /jr/pers. * 10 pers.
* 10jrs = 2 250 000frs
Reproduction des documents : 5 000 frs * 120 exemplaires
= 480 000frs
Matériel : 1500 frs * 120 pers. =180 000frs
Pause-café : 2 000frs * 120 pers. * 3jrs = 720
000frs
Banderolles : 120 000frs
Carburant : 730frs * 80l = 56 400frs
Cocktail : 900 000frs
Divers : 200 000frs
Total pour cette activité= 8 754 000frs
33.01 Réunions du GTIP
Une provision de 4 400 000 frs est prévue pour
organiser les réunions du GTIP qui devront respecter
une périodicité trimestrielle , soit 8 réunions
en deux ans à raison de 4 réunions/an pour
un coût de 450 000 frs par séance.
33-02. Formation de 40 cadres à l'harmonisation
des méthodologies de collecte et de traitement
des données statistiques
Formation de 40 personnes en deux temps :
Location des machines : 12 000frs /machine /jr * 20 machines
*5 jrs *2 sessions= 2 400 000frs
Location salle : 50 000frs/ jr* 5jrs * 2 sessions = 500
000 frs
Frais de déplacement de 50 participants : 5 000frs
* 450 pers. *10 jrs= 2 000 000frs
Per diem participants de l'intérieur : 17 400frs
*15 pers. *12jrs= 3 132 000 frs
Frais de transport participants de l'intérieur
: 10 000frs * 15 pers. = 150 000 frs
Multiplication des documents de formation : 3 000 frs/dct
* 60 dcts = 180 000 frs
Pauses café : 1 000 frs /pers. *40 pers. * 10 jrs
= 400 000 frs
Matériel : 2 000 frs * 40pers.= 80 000 frs
Carburant : 730 frs * 120 l= 87 600 frs
Divers : 200 000 frs
Honoraires ISTEEBU = 5 000 000 frs
Sous-total : 14 279 000frs
33-03. Activités relatives à la loi statistique
- Organisation d'un séminaire-atelier sur la loi
statistique : 3 000 000 frs
- Production et diffusion du rapport de ce séminaire
: 400 000 frs
Sous-total = 3 400 000 frs
Total pour la rubrique : 17 679 000 frs
39. TOTAL ELEMENT : 80 624 250 frs
40. MATERIEL
41-98 Fourniture de bureau
Compte tenu du fait que le projet sera appelé
à produire beaucoup de documents et rapports d'études,
les fournitures de bureau sont évaluées
à 3 150 000 frs par an, soit au total 6 300 000
frs pour les deux années que durera le projet.
42-01. Matériel informatique
Achat de trois ordinateurs et accessoires : 12 000 000
frs
Achat d'un ordinateur portable et accessoires : 2 500
000 frs
Acquisition de 75 CD : 725 000frs
Total partiel : 15 225 000 frs
42-05. Equipement non fongible
Achat du photocopieur : 8 400 000 frs
49. TOTAL ELEMENT : 29 925 000 frs
50. DIVERS
51. Fonctionnement et entretien
Il est prévu d'affecter à cette rubrique
un montant annuel de 10 000 000frs, soit 20 002 500frs
en deux ans.
52. Frais de Rapport
1999 : 2 500 000 frs
2004 : 2 500 000 frs
S/Total 5 000 000 frs
53. Divers
Les charges diverses et autres dépenses couvrant
les frais de télécommunications y compris
par internet et autres dépenses imprévues
non couvertes par les autres lignes budgétaires.
Le montant estimatif de ces charges est fixé comme
suit :
2003 : 3 250 000frs
2004 : 3 250 000 frs
Sous-Total : 6 500 000 frs
54. Audit
Une provision de 1 500 000 frs par an est faite pour
financer cette opération soit 3 000 000 frs en
2 ans.
59. TOTAL ELEMENT : 34 502 500frs
ANNEXE III : RECAPITULATIF DU BUDGET : CONTRIBUTION DE
L'UNFPA
Code DESCRIPTION DES RUBRIQUES 2003 2004 Total
10 PERSONNEL DU PROJET
15 FRAIS DE VOYAGE ET MISSIONS
15-01 Frais de mission personnel du projet 1 000 3 230
4 230
15-03 Missions CST 7 000 14 000 21 000
15-99 Total partiel 8 000 17 230 25 230
16 PERSONNEL LOCAL
16-00 Honoraires consultants nationaux 24 380 24 380
16-01 Salaire Administrateur National 17 290 17 290 34
580
Total partiel 41 670 17 290 58 960
16-51 Personnel d'appui administratif
Salaire du gestionnaire 2 610 2 690 5 300
Salaire du secrétaire 1 710 1 760 3 470
Salaire du chauffeur 850 1 110 1 960
Total partiel 5 170 5 560 10 730
19 TOTAL ELEMENT 54 840 40 080 94 920
24 RECHERCHE
24-01 Production d'un rapport sur le niveau des indicateurs
de suivi-évaluation en début de programme
620 0 620
24-02 Rapport sur les indicateurs en fin de programme
0 57.000 57.000
24-03 Evaluation de la prise en compte des questions de
population et de genre dans les politiques sectorielles
2 045 0 2 045
24-04 Analyse des conditions de vie des groupes vulnérables
au sein des populations déplacées 2 130
0 2 130
24-05 Etude de l'impact démo-socio-économique
du VIH/SIDA 1 290 0 1 290
24-06 Intégration des données de l'ESDSR
dans la base des données du projet 1 255 0 1 255
26-98 Abonnement et Achat de la documentation 1.500 1.500
3.000
29 TOTAL ELEMENT 8.840 58.500 67.340
30 FORMATION
32 Séminaires et ateliers de formation
32-01 Trois sessions de formation des cadres planificateurs
en intégration des questions de population et de
genre dans les plans et programmes de développement
3 670 18.030 21.700
32-02 Trois sessions de formation des cadres planificateurs
en suivi-évaluation des programmes de population
0 10.760 10.760
32-03 Formation en gestion et exploitation des bases de
données 1.580 0 1.580
32-04 Ateliers de vulgarisation du contenu de la PNP 9.295
0 9.295
32-05 Ateliers de discussion des plans sectoriels de mise
en uvre de la PNP 0 4.080 4.080
32-06 Débat national sur le plan de mise en uvre
0 8. 340 8.340
33-01 Réunions du GTIP 2.095 2.095 4.190
33-02 Formation à l'harmonisation des méthodologies
de collecte et de traitement des données statistiques.
13.600
0
13.600
33-03 Séminaire sur les avantages et les implications
de la loi statistique.
3.240
0
3.240
39 TOTAL ELEMENT 33.480 43.305 76.785
40 MATERIEL
41-98 Fourniture de bureau 3.000 3.000 6.000
42-01 Matériel Informatique 14.500 0 14.500
42-05 Equipement non fongible 8.000 0 8.000
49 TOTAL ELEMENT 25.500 3.000 28.500
50 DIVERS
51 Fonctionnement et entretien 9 525 9 525 19 050
52 Frais de rapports 2 380 2 380 4 760
53 Divers 3 095 3 095 6 190
54 Audit 1 425 1 425 2 850
59 I. TOTAL ELEMENT 16.425 16.425 32.850
II. TOTAL GENERAL 139.085 161.310 300.395
ANNEXE IV : RECAPITULATIF DU BUDGET : CONTRIBUTION DU
GOUVERNEMENT
DESCRIPTION DES RUBRIQUES 2003 2004 Total
A. Personnel cadre
1. Directeur national 967 078 996 090 1 963 168
3. Deux cadres d'appui émargeant sur le BEI 3 896
738 4 013 640 7 910 378
Sous-total 4 863 816 5 009 730 9 873 546
B. Appui administratif
1. 2 plantons et 2 veilleurs 1 030 680 1 061 760 2 092
440
Sous-total 1 030 680 1 061 760 2 092 440
C. Matériel
Fournitures de bureau 650 000 700 000 1 100 000
Communication 225 000 225 000 450 000
Eau et électricité 210 000 210 000 420 000
Sous-total 985 000 985 000 1 970 000
Location des bureaux
240 000
240 000
480 000
Imprévus 268 000 268 000 536 000
Sous-total 508 000 508 000 1 016 000
TOTAL GENERAL
7 582 088
7 764 000
15 346 088
ANNEXE V : TERMES DE REFERENCE DU PERSONNEL
A. PERSONNEL ADMINISTRATIF
1. Secrétaire :
Tâches :
- Mise en page des documents techniques produits par les
cadres du projet
- Rédaction et traitement de la correspondance
administrative
- Appui administratif pour toutes les activités
du projet
- Réception des messages téléphoniques
- Gestion du matériel de bureau
- Gestion du personnel d'exécution (planton, chauffeur,
veilleurs et jardiniers)
- Suivi du travail quotidien
Qualifications :
- Diplôme de niveau A2 au minimum
- Expérience pertinente (minimum 3 ans) dans le
domaine du secrétariat
- Avoir travaillé dans les projets du système
des Nations Unies constituerait un avantage.
2. Gestionnaire
Tâches
- Préparation et tenue des documents comptables
(journal, chéquiers, factures, extraits de compte,
etc
)
- Etablissement des formulaires de demande d'avance
- Etablissement des rapports financiers
- Gestion des fournitures et entretien du matériel
- Aider dans la réalisation de l'audit financier
Qualifications
- Diplôme en comptabilité ; niveau ISCO au
minimum
- Jouir d'une expérience de 3 ans dans le métier
de comptable ;
- Une expérience dans les projets du système
des Nations Unies serait un avantage.
3. Personnel d'exécution : Chauffeur
Tâches
- Conduite du véhicule
- Distribution du courrier
- Entretien du véhicule
- Levée du courrier
- Déplacement du personnel
Qualifications
- Avoir une formation minimum en mécanique-automobile
- Avoir un permis de conduire catégorie B
- Jouir d'une expérience confirmée en qualité
de chauffeur-mécanicien
- Avoir travaillé dans le système des Nations
Unies constituerait un avantage
B. DESCRIPTION DES TACHES DE L'ADMINISTRATEUR NATIONAL
DU PROJET
1. Il sera affecté à temps plein au service
du projet ;
2. Il devra assurer la responsabilité technique
des activités de prise en compte des questions
de population et de genre dans les plans et programmes
de développement ;
3. Il devra assurer la responsabilité technique
des recherches et études prévues dans le
cadre de l'exécution de ce projet ;
4. Il supervisera la formation des cadres planificateurs
des ministères sectoriels en ce qui concerne notamment
les techniques d'intégration des questions de population
dans la planification, le suivi et l'évaluation
des programmes de population ;
5. Il sera chargé de l'élaboration des
indicateurs de suivi-évaluation du Vè programme
de pays ;
6. Il devra contribuer à l'organisation des activités
de sensibilisation et de plaidoyer en matière de
population et développement prévues au titre
du Vè programme d'assistance du FNUAP au Burundi
;
7. Il rédigera les termes de référence
pour différentes études et travaux de sous-traitance
prévues dans le plan d'activités du projet
;
8. Il sera chargé de l'encadrement des travaux
de recherche en population et développement réalisés
par les consultants nationaux et prévus dans le
plan d'activité du projet ;
9. Il assurera la préparation technique et l'animation
des ateliers et séminaires prévus dans le
plan d'activités du projet ;
10. Il est responsable de la production régulière
des articles du projet à publier dans la série
" Info-Population " et assurera l'édition
des " Cahiers Démographiques du Burundi "
;
11. Il sera chargé de la préparation des
documents techniques et de la rédaction des rapports
des réunions du GTIP ;
12. Il sera chargé de la préparation technique
des missions des Conseillers du CST en faveur du projet.
Qualifications exigées
Le candidat devra avoir une formation solide en démographie
ou en sciences sociales apparentées, devant lui
permettre d'aborder efficacement toutes les questions
relatives à la problématique Population
et Développement.
PROTOCOLE D'ACCORD TYPE
TITRE DU PROJET : " APPUI A LA PRISE EN COMPTE DES
QUESTIONS DE POPULATION DANS LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
".
NUMERO DE PROJET :BDI/03/P6 DATE :
AGENT D'EXECUTION : GOUVERNEMENT DU BURUNDI
1. Il est fait référence aux consultations
entre l'UNFPA et le Gouvernement du Burundi, en tant qu'agent
d'exécution du projet " Appui à la
prise en compte des questions de population dans les programmes
de développement " lors desquelles il a été
convenu que le Gouvernement du Burundi, (ci-après
désigné le "Gouvernement") est
chargé de mettre en uvre l'assistance de
l'UNFPA au projet susvisé en ce qui concerne les
services et moyens décrits dans le descriptif de
projet, conformément au mandat ici présenté.
OBJECTIF
2. Le présent protocole devient, une fois signé
par les Parties concernées, un élément
du descriptif de projet signé le 19/décembre
/2002, quelles que puissent être les dispositions
de tout autre accord de pays passé entre le Gouvernement
du Burundi (le "Gouvernement") et le Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA).
3. Le protocole d'accord vise à consigner l'accord
intervenu entre le Gouvernement et l'UNFPA pour ce qui
est d'appliquer les méthodes de financement, de
comptabilité, de présentation de l'information
financière et de vérification des comptes
ci après pendant toute la durée du projet
exécuté par le Gouvernement.
4. Conformément au descriptif de projet et aux
conditions et suivant les modalités ci après,
nous confirmons notre accord à la prestation par
le Gouvernement des services à fournir au titre
de l'assistance apportée par l'UNFPA au projet
susvisé.
RESPONSABILITE
5. Le Gouvernement convient qu'en tant qu'agent d'exécution
du projet financé par l'UNFPA, il assume la responsabilité
opérationnelle de l'ensemble des activités
associées au projet directement ou en la confiant
à une autre entité. A cet égard,
il rend compte au Directeur exécutif de l'UNFPA
et veille à la qualité de la supervision
générale et de la gestion du projet.
6. Le Gouvernement est comptable au Directeur exécutif
de l'UNFPA de l'utilisation de tous les fonds encaissées
au titre du projet. Le Gouvernement n'est pas financièrement
responsable des fonds qu'il n'a pas effectivement encaissés.
La responsabilité fiduciaire des paiements faits
par le bureau extérieur du PNUD aux fins du projet
incombe au Représentant de l'UNFPA.
7. Le Gouvernement assume la responsabilité de
la garde de l'ensemble du matériel, des véhicules
et des autres biens à lui confiés qu'ils
aient été achetés directement par
lui avec les fonds reçus de l'UNFPA ou, en son
nom, par le Représentant de l'UNFPA.
FONDS FOURNIS PAR L'UNFPA
8. Limites de dépenses: Les dépenses de
projet seront effectuées dans les limites du montant
de l'assistance financière précisé
dans le budget de projet joint à la lettre d'agrément,
sous réserve des modifications ou aménagements
dont pourront convenir, de temps à autre le Gouvernement
et l'UNFPA.
Fonctionnaires nationaux habilités
9. Pour qu'il puisse être fait droit à une
demande de remboursement ou d'avance de fonds adressée
par le Gouvernement, elle doit être signée
par un fonctionnaire dûment habilité qui
atteste ou certifie le caractère raisonnable et
l'exactitude de la demande et la nécessité
des fonds demandés. Au titre de ce projet, la personne
dont le nom suit est habilitée par le Gouvernement
à engager des dépenses et à demander
un remboursement ou une avance de fonds :
Nom
Titre
Signature
Matrone BANGIRINAMA
Directeur National du projet
Ernest NZITONDA
Chef de Cabinet du Ministère de la Planification
du Développement et de la Reconstruction
Liliane NDUWAYEZU
Gestionnaire du Projet
Demandes de remboursement
10. Le Gouvernement convient d'engager des dépenses
Conformément au plan de travail annuel approuvé
et au descriptif de projet. Pour demander un remboursement
au l'UNFPA, le Gouvernement doit présenter une
Formule d'avance de fonds (Formule A) au Représentant
de l'UNFPA en même temps que le Rapport de décaissement
du Gouvernement (Formule B) portant sur l'activité
du même trimestre que celui auquel se réfère
la demande de remboursement.
11. Les demandes de remboursement doivent être
établies par poste budgétaire, sur base
du budget approuvé. Elles doivent être présentées
dans un délai de 30 jours à compter de la
fin de chaque trimestre de l'année civile. Le Représentant
de l'UNFPA fait droit à une demande de remboursement
dès lors que 1) le montant demandé est raisonnable,
2) la demande s'inscrit dans la limite des crédits
ouverts et 3) la certification est signée et datée
par l'un des fonctionnaires à ce dûment habilités
susnommés.
Demande d'avance de fonds
12. S'il n'est pas en mesure d'appliquer la méthode
de remboursement susvisée, le Gouvernement peut
demander une avance de fonds à l'UNFPA conformément
au plan de travail du projet approuvé et aux apports
de l'UNFPA prévus dans le descriptif du projet.
L'avance initiale est destinée à couvrir
les besoins financiers du projet pendant les quatre premiers
mois au maximum. Chaque avance ultérieure sera
basée sur les besoins financiers du trimestre de
l'année civile suivant plus le mois suivant. Pour
calculer le montant de l'avance, on tiendra compte notamment
des soldes non dépensés de la période
précédente et des progrès réalisés
jusque-là dans l'exécution du plan de travail.
13. Chaque demande d'avance de fonds doit être
présentée sur la Formule de demande d'avance
de fonds (Formule A) en même temps que le Rapport
de décaissement du Gouvernement (Formule B) portant
sur l'activité du trimestre précédant
immédiatement celui auquel se réfère
la demande d'avance. Les demandes d'avance de fonds doivent
être établies par poste budgétaire,
sur base du budget approuvé. A l'exception de la
demande initiale, elles doivent être présentées
dans un délai de 30 jours à compter de la
fin de chaque trimestre de l'année civile. Le Représentant
de l'UNFPA fait droit à une demande d'avance dès
lors que 1) le montant demandé est raisonnable,
2) la demande s'inscrit dans la limite des crédits
ouverts et 3) la certification est signée et datée
par l'un des fonctionnaires à ce dûment habilités
susnommés.
Dispositions bancaires
14. Comptes bancaires : Dans les cas où il avance
des fonds au Gouvernement, l'UNFPA encourage celui-ci
à tenir un compte bancaire distinct, tout en admettant
que cette modalité puisse être exclue par
la réglementation nationale ou des nécessités
administratives.
15. Intérêts : Le montant des Intérêts
produits par les fonds que l'UNFPA fournit aux fins du
projet doit être remboursé au siège
chaque année, de préférence en même
temps que lui sont présentés le rapport
annuel sur l'état des fonds et l'état des
dépenses annuelles et, en tout état de cause,
dans un délai de 90 jours à compter de la
fin de l'année.
16. S'agissant des avances de caisse, l'UNFPA demande
au Gouvernement de fournir les informations bancaires
ci après :
Nom de la Banque :Banque de Crédit de Bujumbura
(BCB)
Adresse de la Banque :B. P.
Intitulé de compte :Projet FNUAP V/CPTE "
PNP "
Numéro du compte :0003885-52
Personne à contacter :
RAPPORTS COMPTABLES ET FINANCIERS
Documents et contrôle comptable
17. Le Gouvernement convient de gérer un jeu complet
de dossiers financiers au titre du projet, contenant l'original
de toutes les pièces servant à justifier
les décaissements qu'il fait en utilisant les fonds
reçus de l'UNFPA. Ces pièces justificatives
sont les bons de commande, les factures des fournisseurs,
les contrats, les baux, les reçus, les billets
d'avion, les bons d'essence, le livre de paie, les quittances
de petite caisse et autres pièces comptables.
18. Le Gouvernement convient de tenir un livre des biens
durables où consigner l'acquisition et la cession,
aux fins du projet qu'il exécute, de l'ensemble
du matériel, des véhicules et autres biens
que ceux-ci aient été achetés par
lui ou, en son nom, par le Représentant de l'UNFPA.
Le livre doit faire apparaître clairement 1) les
dates d'acquisition et de cession, 2) si le bien a été
acheté par le Gouvernement ou par l'UNFPA, 3) le
coût, 4) le lieu et 5) d'autres indications telles
que la marque, le modèle et le numéro de
série.
Rapports financiers périodiques
19. Dans un délai de 30 jours à compter
de la fin de chaque trimestre de l'année civile,
le Gouvernement présente au Représentant
de l'UNFPA un Rapport de décaissement du gouvernement
(Formule B) qui énumère les décaissements
faits par le Gouvernement au cours du trimestre et en
cumul annuel. Le rapport indique aussi le solde des avances
non dépensées. Tous les montants indiqués
sur le rapport doivent être présentés
par poste budgétaire.
20. Dans un délai de 90 jours à compte de
la fin de l'année civile, le Gouvernement présente
au Représentant de l'UNFPA un Rapport annuel sur
les biens durables (Formule C) qui constitue pour l'UNFPA
un "inventaire" des biens durables dont le Gouvernement
avait la garde à la fin de l'année civile.
21. Dans un délai de 90 jours à compter
de la fin de l'année civile, le Gouvernement présente
au Représentant de l'UNFPA un Rapport annuel sur
les dépenses et les avances non dépensées
(Formule E) qui constitue un état des dépenses
effectivement engagées par le Gouvernement pendant
l'année et de tout solde éventuel d'avances
non dépensées dont il était redevable
à l'UNFPA à la fin de l'année civile.
Un Rapport annuel sur l'état des fonds (Formule
D) doit être présenté en même
temps que la formule E. Toute différence entre
le montant de dépenses indiqué sur la formule
B définitive pour l'année considérée
et sur les formules D et E vérifiées font
l'objet d'un ajustement l'année suivante.
AUTRES PROCEDES DE CONTROLE
22. Le bureau du Représentant de l'UNFPA, examine
les rapports financiers présentés par le
Gouvernement, y compris, selon que de besoin, les pièces
justificatives conservées par l'agent de réalisation.
23. Les rubriques en instance de vérification
et les rubriques mises en attente ou non admissibles sont
portées à l'attention de l'agent de réalisation.
24. Les matériaux, l'équipement et les
fournitures achetées à l'aide des fonds
du FNUAP sont utilisés exclusivement pour exécuter
le projet. Le Gouvernement, qui en a la garde, conserve
les biens au nom de l'UNFPA pendant toute la durée
du projet. Les biens durables achetés à
l'aide des fonds de l'UNFPA portent normalement les insignes
de l'UNFPA.
25. Le bureau du Représentant de l'UNFPA peut,
en cas de besoin et à tout moment raisonnablement
choisi, procéder lui-même à une inspection
matérielle de tous les articles achetés
à l'aide des fonds qu'il fournit.
26. Avant l'achèvement de l'assistance de l'UNFPA
à ce projet, le Gouvernement, l'UNFPA et le PNUD
examinent ensemble la question de la cession des biens
durables acquis à l'aide des fonds de l'UNFPA.
Le titre de propriété est normalement cédé
au Gouvernement (ou à une entité désignée
par celui-ci) lorsque le matériel en question est
nécessaire pour la poursuite de l'exécution
du projet ou la réalisation d'activités
en découlant directement.
VERIFICATION DES COMPTES
27. A la fin de chaque année civile, une mission
de vérification des comptes est confiée
à un Bureau d'Etude indépendant conformément
aux obligations en matière de vérification
des comptes énoncées dans le Manuel financier
pour l'exécution des projets par les gouvernements
de l'UNFPA. Les vérificateurs poursuivent leur
mission jusqu'au moment où :
o Ils ne donnent plus satisfaction au Gouvernement et
à l'UNFPA; ou
o Ils ne peuvent ou ne souhaitent plus poursuivre leur
mission.
28. Si la périodicité de présentation
des rapports financiers du Gouvernement ne correspond
pas à l'année civile et ne permet donc pas
à celui-ci de respecter ce calendrier, une date
de présentation différente sera arrêtée
d'un commun accord entre le Gouvernement et l'UNFPA.
29. Tout changement auquel donnerait lieu la désignation
des vérificateurs nécessite l'agrément
du Gouvernement et du Représentant de l'UNFPA.
30. Le Gouvernement fait obtenir trois exemplaires du
rapport de vérification au Représentant
du FNUAP dans un délai de 90 jours à compter
de la fin de la période biennale (année
civile). Le coût afférent à la mission
de vérification est réglé directement
par le Gouvernement.
31. La vérification annuelle des comptes est réalisée
par un vérificateur indépendant agréé
par les autorités nationales du pays dans lequel
le projet est exécuté. Les comptes servant
au Gouvernement à gérer les ressources de
l'UNFPA doivent être vérifiés par
les vérificateurs du projet ou par des experts
comptables ou des vérificateurs désignés
par l'UNFPA.
Celui-ci se réserve le droit de vérifier
les documents financiers que le Gouvernement établit
au titre du projet.
CLOTURE DU PROJET
32. Le Gouvernement, en tant qu'agent d'exécution,
est tenu de notifier au Représentant de l'UNFPA
le moment où il considère achevée
l'activité opérationnelle menée au
titre du projet et en recommande la clôture. Le
Représentant de l'UNFPA doit en être notifié
dans une lettre contenant un état des fonds non
dépensés ou des engagements non réglés.
Les rapports financiers doivent être établis
en fonction de la date de clôture et des dispositions
doivent être prises en vue de la vérification
définitive du projet.
33. Les rapports financiers doivent porter explicitement
la mention "DEFINITIF" et être assortis
d'un remboursement du montant des avances non dépensées
figurant sur ces rapports (le remboursement pourra être
effectué de tout autre manière dont les
deux parties auront convenu), les éventuels intérêts
étant indiqués séparément.
Si un compte bancaire distinct a été géré
au titre du projet, le compte doit être arrêté
et une copie du relevé bancaire définitif
doit être jointe aux rapports.
34. Fonds inutilisés : Les fonds avancés
au Gouvernement dans le cadre du projet qui restent inutilisés
à l'achèvement de celui-ci doivent être
restitués à l'UNFPA simultanément
ou antérieurement à la présentation
du rapport définitif.
35. Révisions budgétaires : Le Gouvernement
doit, en cas de besoin, soumettre un calendrier révisé
des services lorsqu'il présente les rapports financiers
susvisés. L'UNFPA confirme par écrit son
acceptation ou son refus de la révision proposée.
Tout changement au descriptif de projet qui aurait des
répercussions sur les activités exécutées
par le Gouvernement et, en particulier sur les aspects
financiers du projet ne peut être autorisé
qu'une fois que le Représentant de l'UNFPA ou le
fonctionnaire qu'il a désigné à cet
effet a été consulté. Les révisions
budgétaires doivent être arrêtées
d'un commun accord par le Gouvernement et le Représentant
de l'UNFPA.
36. Révision des conditions et modalités
financières : Toute révision des présentes
dispositions sera apportée par accord mutuel dans
le cadre d'un protocole d'accord supplémentaire.
Les dispositions pertinentes du Règlement financier
et règles de gestion financière de l'UNFPA
s'appliquent, mutatis mutandis, à toute question
qui n'est pas expressément prévue par le
présent protocole, les directives accompagnant
le présent accord ou le descriptif de projet et
ses versions révisées. Toute correspondance
ultérieure ayant trait aux modalités de
présentation de l'information comptable et financière
et de vérification des comptes visées dans
le présent accord, y compris le descriptif de projet
et le protocole d'accord ou ses versions révisées,
doit être adressés au Représentant
de l'UNFPA.
37. Liste des fonctionnaires dûment habilités
: Il est demandé au Gouvernement de joindre au
présent document et de présenter à
l'UNFPA une liste des fonctionnaires habilités
à certifier les rapports financiers de l'UNFPA
établis au titre du projet ainsi qu'un spécimen
de leur signature.
38. Non-exécution : Au cas où le Gouvernement
ne remplirait pas les obligations qui lui incombent en
vertu du descriptif de projet ou du protocole d'accord,
l'UNFPA se réserve le droit de mettre fin sur le
champ au projet. Le Représentant de l'UNFPA avise
alors par écrit le Gouvernement qu'il est mis fin
au projet et lui demande de restituer à l'UNFPA
tous les fonds obtenus de celui-ci, mais non encore dépensés
aux fins du projet. Le fonctionnaire certificateur dûment
habilité du Gouvernement doit s'assurer que tous
les fonds envoyés à celui-ci ont été
soit dépensés dans le cadre du projet, soit
restitués au Représentant de l'UNFPA.
39. Si les dispositions ci-dessus rencontrent votre agrément,
veillez apposer ci-dessous votre signature et retourner
deux exemplaires de la présente au Représentant
de l'UNFPA. Votre acceptation constituera la base de la
mise en uvre de l'assistance financière de
l'UNFPA au projet.
Approuvé au nom du Gouvernement Approuvé
au nom de l'UNFPA
Par : Par :
Titre : Ministre de la Planification Titre : Représentant
de l'UNFPA
du Développement et de la
Reconstruction
Date : Date :
SPD/Annexe I. PLAN DE TRAVAIL DU PROJET
Produits et IOVS Activités Partie responsable Moment
de réalisation Progrès accomplis vers la
réalisation du but
Produit 1 : Capacités techniques et institutionnelles
en gestion et coordination des programmes de population
renforcées
IOVs :
-Nombre d'hommes et de femmes formés
- Organes et structures créés
Etude réalisée
- Types et quantité d'équipements fournis
-Types et nombre de documents produits et diffusés
Prévu Réel
Activité 1 : Développement des outils et
mécanismes pour la coordination et l'exécution
de la PNP
I.1.1. Rédaction du texte organique de création
de la CONAPO NPPP/PNP 1er trimestre 2003
I.1.2. Réactualisation de la mission et renouvellement
du GTIP MPDR 1er trimestre 2003
I.1.3. Création d'une structure d'exécution
de la PNP MPDR 2003
I.1.4.Formation de deux cadres planificateurs sur le traitement
des données à l'ENSEA
FNUAP/MPDR 2003
I.1.5.Acquisition de trois ordinateurs avec graveurs FNUAP
2003
I.1.6. Acquisition d'un ordinateur portatif et d'un vidéo-projecteur
Activité I. 2 : Analyser en vue de leur prise en
compte les questions de population et de genre dans les
politiques sectorielles
I.2.1. Sélection et recrutement de trois consultants
(un spécialiste en population et développement,
un spécialiste en genre et un juriste) NPPP/PNP
Ier trimestre 2003
I.2.2. Atelier de validation du rapport des consultants
NPPP/PNP/
Consultants 2è trimestre 2003
I.2.3. Ateliers thématiques de diffusion des rapports
des consultants NPPP/PNP/
Consultants 2è trimestre 2003
I.2.4. Production d'un rapport synthétique pour
diffusion 3è trimestre 2003
I.2.5. Organisation des activités médiatiques
pour diffusion du contenu du rapport synthétique
NPPP/PNP/CIEP 2003-2004
Activité I.3. Elaboration du plan de mise en uvre
de la PNP
Recrutement de 10 consultants
Préparation des plans sectoriels PNP/ Consultants
Atelier de validation des plans sectoriels MPDR/ PNP/
consultants
Rédaction du projet de plan global de mise en oeuvre
PNP/ Consultant
Débat national sur le plan de mise en oeuvre MPDR/PNP/CCC/CIEP/Consultants
Finalisation et transmission au gouvernement du plan de
mise en oeuvre MPDR/PNP/Consultant
Atelier de vulgarisation du contenu du plan de mise en
oeuvre PNP/CCC CIEP
-Nombre d'hommes et de femmes formés
-Supports des modules de formation disponibilisés
-Nombre d'hommes et de femmes formés
-Supports de formation disponibilisés
- Nombre d'hommes et de femmes formés
-Contenu des modules de formation
Activité I. 3 : Organiser des ateliers de formation
des cadres planificateurs et des producteurs de données
statistiques
I.3.1. Evaluation des besoins NPP/PNP 1er trimestre 2003
I.3.2. Rédaction d'un rapport sur l'état
des besoins et les moyens de les satisfaire
Idem Idem
I.3.3 . Formation en intégration des questions
de population et de genre pour 20 cadres planificateurs
au niveau central
I.3.3.1. Identification des candidats à la formation
NPPP/SPD 2è trimestre 2003
I.3.3.2. Mise à niveau informatique des candidats
PNP/SR/personnes ressources 2è trimestre 2003
I.3.3.3. Mission CST pour la formation NPP/PNP/CST 3è
trimestre 2003
I.3.3.4. Disponibilisation des supports de Formation (logiciels,
documents de modules de formation)
Idem Idem
I.3.4 . Formation en intégration des questions
de population et de genre pour 50 cadres planificateurs
de niveau intermédiaire
I.3.4.1. Rédaction des TDR et recrutement des formateurs.
NPPP/PNP/SR 1er trimestre 2004
I.3.4.2. Mise à niveau informatique des candidats
NPPP/PNP/SR/ personnes ressources 1er trimestre 2004
I.3.4.3. Organisation de la formation proprement dite
Idem 2è trimestre 2004
I.3.4.4. Disponibilisation des supports de formation
Idem 2è trimestre 2004
- Nombre d'hommes et de femmes formés
-Contenu des modules de formation
- Nombre d'hommes et de femmes formés
-Contenu des modules de formation
-Nombre d'hommes et de femmes formés
-Contenu des modules de formation I.3.5. Formation de
20 cadres au niveau central, en Suivi et Evaluation
I.3.5.1. Identification des candidats à la formation
NPPP/PNP 3è trimestre 2003
I.3.5.2. Mission CST pour la formation NPPP/PNP/CST 4è
trimestre 2003
I.3.5.3. Disponibilisation des supports de formation (CD,
documents de modules de formation)
Idem Idem
I.3.6. Formation de 50 cadres de niveau intermédiaire
en Suivi et Evaluation
I.3.6.1. Rédaction des TDR et recrutement des formateurs
NPPP/PNP 2ètrimestre 2004
I.3.6.2. Organisation de la formation proprement dite
SPD/SR/personnes ressources 3è trimestre 2004
I.3.6.3. Disponibilisation des supports de formation
Idem 2è trimestre 2004
I.3.7. Formation de 30 cadres en harmonisation des méthodologies
de collecte et de traitement des données statistiques
I.3.7.1. Mise à jour de la liste des structures
productrices des données NPPP/PNP/
ISTEEBU 2è trimestre 2003
I.3.7.2. Elaboration des TDR et recrutement des formateurs
Idem 3è trimestre 2003
I.3.7.3. Conception des modules de formation NPPP/PNP/SR/
ISTEEBU/
personnes ressources 4è trimestre 2003
I.3.7.4. Formation proprement dite Idem 4è trimestre
2003
I.3.7.5. Séminaire- atelier sur les avantages et
les implications d'une loi statistique
Idem 1er trimestre 2004
I.3.7.6. Elaboration et diffusion d'un guide méthodologique
de collecte et d'analyse statistiques de données
Idem 2è trimestre 2004
- Nombre d'hommes et de femmes formés
-Contenu des modules de formation I.3.8. Formation de
20 cadres en Gestion et exploitation des bases des données
I.3.8.1. Etat des lieux sur les formations en gestion
et exploitation des bases de données NPPP/PNP 2è
trimestre 2003
I.3.8.2. Identification et acquisition des logiciels sur
lesquels devront porter les formations NPPP/SPD/SR 3è
trimestre 2003
I.3.8.3. Identification des formateurs et élaboration
des TDR Idem 3è trimestre
I.3.8.4. Mission CST pour la formation FNUAP 4è
trimestre 2003
I.3.8.5. Formation proprement dite NPPP/SPD/
SR Idem
I.3.8.6. Diffusion des supports de formation (logiciels,
documents de modules de formation)
Idem idem
Produit II : Données /informations désagrégées
selon le genre de l'ESDSR 2002 rendues disponibles et
accessibles
IOVs :
- Données désagrégées selon
le genre disponibles
- Données sur les groupes vulnérables dans
les camps des déplacés disponibles
- Données détaillées disponibilisées
Activité II.1. : Analyser de façon détaillée
les conditions de vie des groupes vulnérables au
sein des populations déplacées (Femmes-Enfants
CM ; Orphelins)
II.1.1. Recueil des données relatives aux groupes
vulnérables à partir de l'ESDSR et d'autres
sources
NPPP/PNP
1er semestre 2003
II.1.2. Réalisation de l'étude NPPP/PNP
Idem
2.1.3. Organisation d'un atelier de restitution et d'enrichissement
NPPP/PNP Idem
2.1.4. Production d'une brochure résumée
pour diffusion NPPP/PNP Idem
2.1.5. Organisation d'une diffusion médiatique
(radio, presse écrite et parlée, électronique)
du contenu du rapport d'étude
NPPP/PNP/CCC/
Plaidoyer 2è semestre 2003
-Etude réalisée
- Données et informations désagrégées
selon le genre disponibles sur la pandémie du VIH/SIDA
- Nombre et qualité des indicateurs de suivi et
évaluation disponibilisés en début
de programme ;
-Nombre et qualité des indicateurs de progrès
disponibilisés en fin de programme.
- Fichier de la base intégrant les données
de l'ESDSR
-Nouvelle branche créée Activité
II.2. : Etudier l'impact démo-socio-économique
du VIH/SIDA
II.2.1. Recueil des données /Info relatives à
la pandémie du VIH/SIDA à partir de l'ESDSR
et d'autres sources NPPP/PNP/SR 2è semestre 2003
II.2.2. Réalisation de l'étude NPPP/PNP
2è semestre 2003
II.2.3. Organisation d'un atelier de restitution et d'enregistrement
de l'étude NPPP/PNP Idem
II.2.4. Production d'une brochure résumée
pour diffusion NPPP/PNP 1er trimestre 2004
II.2.5. Organisation d'une diffusion médiatique
(radio, presse écrite et parlée, électronique)
du contenu de l'étude
PNP/CIEP 2003-2004
Activité II.3. : Produire 2 rapports (début
et fin) sur les principaux indicateurs de suivi et d'évaluation
du 5ème programme basé sur l'ESDSR et d'autre
sources
II.3.1. Choix des indicateurs pertinents par rapport au
5ème programme NPPP/PNP/SR 1er trimestre 2003
II.3.2. Recueil des données de l'ESDSR devant permettre
le calcul de ces indicateurs NPPP/PNP/SR Idem
II.3.3. Rédaction du 1er rapport NPPP/PNP Idem
II.3.4. Diffusion du document NPPP/PNP Idem
II.3.5. Préparation du document d'enquête
pour la récolte des indicateurs de fin de programme
NPPP/PNP/SR 3è trimestre 2004
II.3.6. Recrutement du personnel PNP/SR Idem
II.3.7. Tirage de l'échantillon PNP/SR Idem
II.3.8. Recrutement et formation des enquêteurs
SPD/SR Idem
II.3.9. Organisation de la récolte proprement dite
Idem 4è trimestre 2004
II.3.10. Saisie et tabulation des données Idem
4è trimestre 2004
II.3.11. Analyse des résultats Idem 4è trimestre
2004
II.3.12. Rédaction du rapport Idem
4è trimestre 2004
Activité II.4. : Intégrer les données
de l'ESDSR dans la base des données désagrégées
du projet
II.4.1. Mission d'un CST spécialistes en gestion
de base données NPPP/PNP/SR/
CST 1er trimestre 2004
II.4.2.Atelier de présentation de la base des données
aux utilisateurs NPPP/PNP/SR/
CST 2è trimestre 2004
2.4.3. Diffusion électronique sur CD-ROM SPD/SR/CST
2.4.4. Acquisition de deux ordinateurs avec graveurs FNUAP
2003
2.4.5. Acquisition d'un ordinateur portatif et d'un vidéo
projecteur FNUAP 2003
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